Подача декларации ITR 2024: Первоначальный срок подачи налоговых деклараций по подоходному налогу был установлен на 31 июля 2024 года. Лица, успешно подавшие налоговые декларации до указанного срока, могут рассчитывать на то, что возврат будет зачислен на их банковские счета в ближайшее время.
Важно отметить, что Департамент подоходного налога указал, что обработка возвратов ITR начинается только после того, как налогоплательщик в электронном виде проверит декларацию. Обычно требуется около 4-5 недель, чтобы сумма возврата отразилась на счете налогоплательщика.
Сколько налогов мне нужно заплатить? Рассчитать сейчас
Если при обработке ITR возникнут какие-либо проблемы, возврат налога не будет зачислен на счет налогоплательщика.
Налоговые эксперты рекомендуют, что сроки обработки ITR обычно варьируются от 15 до 45 дней с даты электронной проверки. Если используется метод офлайн-проверки с использованием формы ITR-V, продолжительность обработки еще больше увеличивается.
«Если возврат не получен в течение этого срока, налогоплательщик должен проверить наличие информации о расхождениях в ITR; проверить электронную почту на предмет уведомлений от ИТ-отдела относительно возврата. Налогоплательщик также может проверить статус возврата в электронной декларации в соответствии с процессом, подробно описанным ниже», — предлагает ИТ-отдел.
Для обработки возврата подоходного налога крайне важно, чтобы декларация прошла электронную проверку. После электронной проверки ITR возмещение обычно переводится на указанный счет налогоплательщика в течение примерно четырех-пяти недель. Лица, имеющие право на возврат подоходного налога, получат возврат в электронном виде на банковский счет, указанный в процессе подачи декларации подоходного налога (ITR). Точность данных, указанных в ITR, будет определять счет, на который будет зачислен возврат.
Важные моменты, которые следует учитывать при получении возврата средств
1. Для обработки возврата декларации по подоходному налогу обязательно, чтобы декларация была проверена в электронном виде.
2. Время обработки декларации о подоходном налоге (ITR) может варьироваться в зависимости от различных факторов. Эти факторы включают тип выбранной формы, сложность ITR, заявленные вычеты/освобождения и то, подтверждаются ли эти заявления информацией, предоставленной в форме 16.
3. Процесс возврата может быть задержан из-за необходимости дополнительной информации, запрашиваемой Департаментом подоходного налога. В рамках своей приверженности точности и соблюдению правил Департамент подоходного налога может выбирать определенные налоговые декларации для дальнейшего рассмотрения в рамках процесса проверки.
4. При подаче налоговых документов крайне важно проверить точность указанного номера банковского счета. Проверка вашего банковского счета является важнейшей процедурой для обеспечения точного зачисления возвратов. Возвраты производятся исключительно на банковские счета, прошедшие надлежащую проверку. Для предварительной проверки вашего банковского счета, пожалуйста, придерживайтесь инструкций, указанных на портале электронной подачи налоговой декларации.
5. Форма 26AS — важный документ, который служит для консолидации всех налогов, связанных с вашим номером PAN, включая произведенные платежи и вычеты у источника. Он предоставляет полный обзор вашей налоговой информации. Крайне важно убедиться, что данные о вычете налога у источника (TDS) в вашей налоговой декларации соответствуют информации, указанной в форме 26AS.
Любые расхождения между ними могут привести к задержкам в обработке вашего налогового возврата. Рекомендуется регулярно просматривать и сверять информацию в форме 26AS с вашей налоговой декларацией, чтобы избежать каких-либо проблем.
Как вернуть статус, используя данные PAN
Чтобы узнать о статусе возврата подоходного налога онлайн, вы можете посетить официальный сайт Департамента подоходного налога, используя карту постоянного номера счета (PAN). Обычно обновления статуса видны в течение примерно 10 дней. Дальнейшее подтверждение можно получить, сверив данные в вашей форме 26AS, если статус отображается как «Оплачено».
Чтобы проверить статус вашего возврата подоходного налога онлайн, используя только карту PAN, у вас есть два варианта на выбор. Первоначальный метод включает проверку статуса возврата через портал электронной подачи налоговой декларации. Альтернативный подход заключается в проверке статуса возврата через веб-сайт NSDL TIN.
Чтобы проверить статус возврата на портале электронной подачи налоговой декларации, выполните следующие действия:
> Перейдите на официальный онлайн-портал, предназначенный для подачи декларации о подоходном налоге.
> Войдите в свою учетную запись, указав свои учетные данные, такие как пароль, PAN и код проверки.
> После входа в систему найдите и откройте раздел «Моя учетная запись».
> В разделе «Моя учетная запись» нажмите кнопку «Статус возврата/требования», чтобы просмотреть статус вашего возврата подоходного налога.
Как проверить статус возврата через сайт налоговой информационной сети NSDL (TIN):
> Посетите официальный сайт NSDL TIN.
> На сайте найдите раздел проверки статуса возврата и введите необходимую информацию, например, год оценки и ваш PAN (постоянный номер счета).
> После того, как вы ввели необходимые данные, нажмите на соответствующую кнопку, обычно называемую «Продолжить» или с похожим названием.
Не забудьте убедиться, что вы вводите точную информацию, чтобы иметь возможность получать последние обновления статуса вашего возврата средств.
подавать жалобу
Если налоговая декларация о доходах (ITR) не обрабатывается после значительного ожидания, налогоплательщики имеют возможность подать жалобу через вкладку «Жалоба» на налоговом портале. В качестве альтернативы они могут связаться с Центральным процессинговым центром (CPC) по предоставленным номерам горячей линии.